ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดย : Apichet Panya / 19 ธ.ค. 2565 / เปิดอ่าน 1726 ครั้ง

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7 (2/2565) ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นำโดย ดร.สมเกียรติ ชอบผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) นายเอนก มีมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (กรรมการบริหารความเสี่ยงฯ) รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน (กรรมการและเลขานุการ) ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ (ผู้ช่วยเลขานุการ) ผู้อำนวยการกองแผนงาน (ผู้ช่วยเลขานุการ) และบุคลากรกองแผนงาน (ฝ่ายเลขานุการ)

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงฯ ระดับมหาวิทยาลัย นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังกล่าวด้วย

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Rm-R12) ระดับมหาวิทยาลัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แก่คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างเพียงพอ เหมาะสม

ทั้งนี้ กองแผนงาน จะได้รายงานการประเมินผลตามรายงานการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป
ภาพ : ณัฏฐพร บรรจงอักษร
ข้อมูลข่าว : อัญชนา ปินตา
แกลเลอรี่

กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ 7 (2/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความโปร่งใส รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
SDGs ที่เกี่ยวข้อง

แชร์เนื้อหา

ตัวกรอง